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20/07/2026
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EMPENHO: 05010018 BANCO DO BRASIL S/A
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 7457-8, AGÊNCIA 4159-9, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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R$ 195,91 |
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20/07/2026
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EMPENHO: 05010024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025 - SRP, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA E O POSTO LUAR DO SERTÃO VI LTDA - EPP.
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R$ 364,00 |
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20/07/2026
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EMPENHO: 05010024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2026, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA E USO DE MÓDULO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FRORTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACESSO REMOTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, JUNTO A CÂMARA DE AMONTADA.
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R$ 1.350,00 |
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20/07/2026
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EMPENHO: 05010024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO. CONVOCAÇÃO DAS EMPRESAS S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC.LTDA INCRITA NO CNPJ N° 35.055.771/0001-60, ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, INCRITA NO CNPJ N° 02.288.268/0001-04, FIX TECNOLOGIA LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ N° 08.789.643/0001-78, CLASSIFICADAS PROVISORIAMENTE EM PRIMEIRO LUGAR NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2026.06.02.01, E EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA E USO DE MÓDULO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, FOLHA DE PAGMENTO, ACESSO REMOTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM ATENDIMENTO À LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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R$ 1.428,00 |
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20/07/2026
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EMPENHO: 05010024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2026 - SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA, CATEGORIA ECONÔMICA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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R$ 984,00 |
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20/07/2026
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EMPENHO: 05010001 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, REF. AO MÊS DE JULHO/2026.
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R$ 125.002,99 |
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09/07/2026
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EMPENHO: 05010014 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
FOLHA DE PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE FÉRIAS + 1/3 DE 10 (DEZ) DIAS DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2024/2025, DA SERVIDORA EFETIVA LÍVIA CARLA COUTO TELES, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME REQUERIMENTO EMITIDO PELA SERVIDORA.
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R$ 2.332,76 |
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09/07/2026
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EMPENHO: 01070001 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
FOLHA DE PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO/2026, DA SERVIDORA EFETIVA LÍVIA CARLA COUTO TELES, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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R$ 3.499,15 |
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08/07/2026
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EMPENHO: 05010015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS VEREADORES, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NO MÊS DE JUNHO/2026.
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R$ 44.030,64 |
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07/07/2026
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EMPENHO: 05010004 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, REF. AO MÊS JUNHO/2026.
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R$ 1.201,66 |
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07/07/2026
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EMPENHO: 11060006 FRANCISCO FÁBIO DA SILVA BARBOSA - ME
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A RESTAURAÇÃO DE GALERIA DE FOTOS DOS EX-VEREADORES (LEGISLATURA 2007-2008), REFERENTE A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 011/2026 E CONTRATO 018/2026.
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R$ 5.995,00 |
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07/07/2026
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EMPENHO: 11060003 MOREIRA SOARES LTDA - ME
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, REFERENTE A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 010/2026, CONTRATO Nº 017/2026, LOTE 03.
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R$ 2.284,99 |
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07/07/2026
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EMPENHO: 11060002 MOREIRA SOARES LTDA - ME
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, REFERENTE A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 010/2026, CONTRATO Nº 017/2026, LOTE 02.
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R$ 4.464,99 |
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07/07/2026
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EMPENHO: 11060001 MOREIRA SOARES LTDA - ME
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, REFERENTE A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 010/2026, CONTRATO 017/2026, LOTE 01.
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R$ 15.969,99 |
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07/07/2026
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EMPENHO: 05010018 BANCO DO BRASIL S/A
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 7457-8, AGÊNCIA 4159-9, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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R$ 13,27 |
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03/07/2026
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EMPENHO: 05010018 BANCO DO BRASIL S/A
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 7457-8, AGÊNCIA 4159-9, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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R$ 53,08 |
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01/07/2026
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EMPENHO: 05010003 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS DA VEREADORA SUPLENTE VANIA MARY TEIXEIRA PRACIANO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA. COM BASE NA EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 011/2022.
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R$ 13.906,67 |
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01/07/2026
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EMPENHO: 05010004 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, REF. AO MÊS MAIO/2026.
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R$ 1.021,63 |
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01/07/2026
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EMPENHO: 05010006 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
FOLHA DE PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS DA SERVIDORA COMISSIONADA AILA MIKAELLY DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME REQUERIMENTO DE FÉRIAS EMITIDO PELA SERVIDORA..
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R$ 1.344,54 |
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01/07/2026
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EMPENHO: 05010014 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS CRISTIANE T. DE MELO, GUSTAVO B. GUABIRABA, LINO Q. DE BARROS JR., MARIA EVANELICE B. DOS SANTOS, MARIA ITA S. VICENTE E MARILENE PINTO MADEIRA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME REQUERIMENTO EMITIDO PELO SERVIDOR.
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R$ 22.505,54 |
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01/07/2026
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EMPENHO: 01070001 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, QUE ESTÃO GOZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE FÉRIAS NO MÊS DE JULHO/2026.
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R$ 14.646,78 |
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01/07/2026
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EMPENHO: 05010008 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AILA MIKAELLY DE O. ALBUQUERQUE, AMICEMIL ALVES DE OLIVEIRA, EDVAR TEIXEIRA SOUSA FILHO, LARA LETÍCIA R. DA SILVA, MARIA JOCLEIA B. PAIXÃO E MARIA LEILIANE T. DE LIMA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME REQUERIMENTO EMITIDO PELOS SERVIDORES..
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R$ 25.269,43 |
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01/07/2026
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EMPENHO: 05010013 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DAS SERVIDORAS EFETIVAS MARIA GECILANE MELO MACHADO E MARILENE PINTO MADEIRA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 1.280/2021, DE 22/04/2021, A QUAL AUTORIZA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO, ACOMPANHADO DE REQUERIMENTO EMITIDO PELO SERVIDOR.
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R$ 7.495,04 |
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01/07/2026
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EMPENHO: 05010011 FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES PARLAMENTARES
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES ANTONIO JAKSON COELHO DE SOUSA E WELLEN DÁVILA B. MARTINS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME REQUERIMENTO DE FÉRIAS EMITIDO PELO SERVIDOR.
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R$ 4.845,66 |
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01/07/2026
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EMPENHO: 05010018 BANCO DO BRASIL S/A
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 7457-8, AGÊNCIA 4159-9, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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R$ 39,81 |
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26/06/2026
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EMPENHO: 05010001 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026.
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R$ 135.590,00 |
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26/06/2026
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EMPENHO: 01060006 NARCÉLIO DOS ANJOS ALMEIDA
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
UMA DIÁRIA ESPECIAL, INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 113/2026, NO VALOR DE R$120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PARA O VEREADOR SR. NARCÉLIO DOS ANJOS ALMEIDA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014, DE 12/05/2014.
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R$ 120,00 |
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25/06/2026
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EMPENHO: 17060003 SIGMA SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN LT, AUTOMÁTICO, 07 LUGARES, ANO/MODELO 2024, PLACA SRB8A51, PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, REFERENTE A DISPENSA ELETRÔNICA N° 012/2026 E CONTRATO N° 019/2026, LOTE 03.
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R$ 90,00 |
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25/06/2026
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EMPENHO: 17060002 SIGMA SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN LT, AUTOMÁTICO, 07 LUGARES, ANO/MODELO 2024, PLACA SRB8A51, PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, REFERENTE A DISPENSA ELETRÔNICA N° 012/2026 E CONTRATO N° 019/2026, LOTE 02.
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R$ 2.462,68 |
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25/06/2026
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EMPENHO: 05010024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
REF. A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO N° 019/2026 - DISPENSA ELETRÔNICA N° 012/2026. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN LT, AUTOMÁTICO, 07 LUGARES, ANO/MODELO 2024, PLACA SRB8A51, PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E TODA A MÃO DE OBRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATADA: SIGMA SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
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R$ 442,00 |
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